[文件接收登记表]文件接收函相关范文

时间:2020-01-19 来源:住房公积金 点击:

  标书接收函


  ***20xx年******工作服(***)标书


  ***有限公司:


  我公司已于 年 月 日 点 分收到***有限公司


  2009年******工作服(***)标书,文件清单如下:


  我公司郑重承诺,对收到的贵公司招标文件严格保密,


  在未征得贵公司同意的情况下,不以任何方式向任何第三方


  透露任何相关内容或用于其它目的。 接标单位名称(盖章): 通讯地址及邮政编码: 传 真 电 话: 电 子 邮 件 地 址: 授权代理人签字: 联系电话:


  文件接收函


  今收到于保亭半山半岛雨林房地产有限公司,总包工程投标文件及授权委托书,合计5份。


  接收人:


  发出人:


  20xx年 8 月接收单位: 25日


  文件保密管理制度


  1.总则


  1.1目的


  为了提高公司内控管理水平,加强公司各类文件的保密,防止公司生产经营等各类信息的泄密和流失,特制定本制度。


  1.2范围


  公司的保密文件是指与公司一切经营活动有关的,公司不允许对外公布和扩散的文件,包括但不限于:各种往来文件、函件、文档、报告、报表、会议纪要等。


  2.密级划分


  2.1保密文件根据其内容不同,分为绝密、机密、秘密文件;


  2.2 “绝密”文件:是指包含公司最重要的机密,关系公司未来发展的前途命运,对公司根本利益有着决定性影响的保密文件;


  2.3 “机密”文件:是指包含公司的重要秘密,其泄露会使公司的安全和利益遭受严重损害的保密文件;


  2.4 “秘密”文件:是指包含公司一般性秘密,其泄露会使公司的安全和利益受到损害的保密文件。


  3.密级标识


  3.1密级确认后,文件应当按其密级在其醒目位置加盖或加印相应标识。专用印章由综合管理部指定专人负责保管。


  3.2绝密文件应当在其文件每一页的右上角加盖“绝密”专用印章。


  3.3机密文件应当在其文件每一页的右上角加印“机密” 专用印章。


  3.4秘密文件应在其文件首页的右上角加印印“秘密” 专用印章。


  4.文件打印


  4.1绝密、机密文件:由综合管理部指定专人负责打印。


  4.2秘密文件:综合部指定人员打印好秘密文件后,应将磁盘文件定期删除。公司将对删除情况不定期检查,不得私自拷贝秘密文件。


  5.文件分发


  5.1绝密、机密、秘密文件的分发应当有所记录。绝密、机密、秘密文件必须发至相关部门指定文件接收人签收。


  5.2绝密、机密文件、秘密文件严禁在内部办公网络上发布、公开和传送。


  5.3在对外合作中,如确需向合作方提供公司保密文件的,应当首先按其密级由公司总经理书面批准,并在提供前与之签订保密协议。


  6.查阅、申请复制


  6.1查阅权限:


  6.1.1查阅公司文件必须填写文件查阅申请表。(附件表格《文件调阅、复印申请表》)


  6.1.2绝密文件、机密文件:主办部门负责人、分管领导和公司总经理签字批准。


  6.1.3秘密文件:主办部门负责人、分管领导签字批准。


  6.2复制权限:


  6.2.1申请复制文件必须填写文件复印申请单。(附件《文件调阅、复印申请表》)


  6.2.2严禁复制绝密文件。


  6.2.3机密文件复印:必须主办部门负责人、分管领导和公司总经理签字批准。


  6.2.4秘密文件复印:完成部门负责人、分管领导签字批准。


  7.文件保管、存档


  7.1绝密、机密、秘密文件由文件的签收人和签发人亲自保管。


  7.2绝密、机密、秘密文件的查阅人和机密、秘密文件的复制应当在文件保管人处进行登记,以备核查。


  7.3如绝密、机密、秘密文件的保管人不慎将文件丢失,应立即向公司相应的领导汇报情况。


  8.保密责任


  8.1绝密、机密、秘密文件的保管人不得擅自复制文件,不得让无关人员接触这些文件。


  8.2严禁未被授权的人员查阅、复制和摘抄绝密、机密、秘密文件。


  8.3员工在离职时不得携带公司的秘密、机密、秘密文件。


  8.4如以上行为一旦发现,公司将严肃处理。情节严重者,公司将追究其法律责任。


  9.作废文件的处理


  文件保管人应对保管的文件进行定期清理。已过时或作废的文件要进行销毁或者解密。绝密、机密、秘密文件的解密和销毁须由部门负责人、分管领导、公司总经理签字批准后进行。(附件《文件销毁申请表》)


  10.监督和检查


  各部门负责人应当对本部门机密、秘密文件的保密情况进行有效监管,对违反管理规定的行为要及时指正,对严重违反者要立即上报。


  同时对本部门保密文件的控制情况有所记录,并应根据最新记录对各保密执行情况进行不定期检查,对违反管理规定的情况要通报批评;对严重违反规定,可能或者已经造成重大损失的情况要立即汇报公司领导班子。


  11.附则


  本制度由综合管理部负责解释,自发布之日起执行。

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